Allgemeine Förderung junger Menschen
Haushaltsdiagramm
-1.020.812,52 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.020.812,52 €
43,27%
-744.985,20 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-744.985,20 €
31,58%
-346.400 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-346.400 €
14,68%
167.000 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
167.000 €
7,08%
-51.299,66 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-51.299,66 €
2,17%
21.500 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
21.500 €
0,91%
-5.067,52 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.067,52 €
0,21%
2.093,11 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
2.093,11 €
0,09%
30 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
30 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 190.623,11 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.168.564,90 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.977.941,79 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -1.977.941,79 € |