Sportstätten
Haushaltsdiagramm
-1.818.150,44 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.818.150,44 €
57,86%
-731.741,54 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-731.741,54 €
23,29%
-289.474,93 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-289.474,93 €
9,21%
137.390,08 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
137.390,08 €
4,37%
120.510,24 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
120.510,24 €
3,83%
17.500 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
17.500 €
0,56%
14.499,92 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
14.499,92 €
0,46%
-8.676 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.676 €
0,28%
4.500 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
4.500 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 294.400,24 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -289.474,93 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.818.150,44 € |
15: Abschreibungen | -731.741,54 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.676 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.848.042,91 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.553.642,67 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.553.642,67 € |