Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Haushaltsdiagramm

10.122.846 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
10.122.846 €
76,63%
2.667.900 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
2.667.900 €
20,20%
314.390,30 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
314.390,30 €
2,38%
96.109,74 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
96.109,74 €
0,73%
9.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.000 €
0,07%
Eine Ebene Höher
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    10.122.846 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    2.667.900 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    314.390,30 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    96.109,74 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    9.000 €
  • Summe
    13.210.246,04 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
13.210.246,04 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-18.759.206,67 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.264.884,08 €
15: Abschreibungen
-962.811,62 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-4.987.250 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-369.645,44 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-28.343.797,81 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-15.133.551,77 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-15.133.551,77 €