Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

-34.871,93 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-34.871,93 €
84,51%
-6.217,56 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.217,56 €
15,07%
-174,96 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-174,96 €
0,42%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -34.871,93 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -6.217,56 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -174,96 €
  • Summe
    -41.264,45 €
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
250 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
250 €
12: Personalaufwendungen
-34.871,93 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-174,96 €
15: Abschreibungen
0 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.217,56 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-41.264,45 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-41.014,45 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-41.014,45 €