Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

-1.117.786,78 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-1.117.786,78 €
53,33%
-429.174,96 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-429.174,96 €
20,48%
-314.366,84 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-314.366,84 €
15,00%
155.000 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
155.000 €
7,40%
75.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
75.000 €
3,58%
2.440 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
2.440 €
0,12%
-1.747,22 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-1.747,22 €
0,08%
369,84 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
369,84 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -1.117.786,78 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -429.174,96 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -314.366,84 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    155.000 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    75.000 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    2.440 €
  • 15 Abschreibungen
    -1.747,22 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    369,84 €
  • Summe
    -1.630.265,96 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
155.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
369,84 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
75.000 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
2.440 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
232.809,84 €
12: Personalaufwendungen
-1.117.786,78 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-314.366,84 €
15: Abschreibungen
-1.747,22 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-429.174,96 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-1.863.075,80 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-1.630.265,96 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-1.630.265,96 €