Grünanlagen, Stadtgärtnerei
Haushaltsdiagramm
-1.511.368,28 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-1.511.368,28 €
66,31%
-322.344,84 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-322.344,84 €
14,14%
255.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
255.000 €
11,19%
-168.006,46 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-168.006,46 €
7,37%
12.000 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.000 €
0,53%
5.110 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
5.110 €
0,22%
-4.821,96 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.821,96 €
0,21%
-483,36 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-483,36 €
0,02%
29,16 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
29,16 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 272.139,16 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.007.024,90 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.734.885,74 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -1.734.885,74 € |