Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-325.255,20 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-325.255,20 €
46,05%
-310.765,50 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-310.765,50 €
44,00%
-66.376,92 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-66.376,92 €
9,40%
-3.893,88 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.893,88 €
0,55%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 61.100 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 47.181,60 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 26.840 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 135.241,60 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -706.291,50 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -571.049,90 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -571.049,90 € |