Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
835.194,47 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
835.194,47 €
68,41%
255.891,75 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
255.891,75 €
20,96%
90.242,04 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
90.242,04 €
7,39%
37.500 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
37.500 €
3,07%
1.993,90 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
1.993,90 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -31.982,85 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -270,97 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -36.029,02 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -55,20 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -68.338,04 € |
12: Personalaufwendungen | 835.194,47 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.242,04 € |
15: Abschreibungen | 1.993,90 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 37.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255.891,75 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.220.822,16 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.152.484,12 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 1.152.484,12 € |