Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
835.194,47 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
835.194,47 €
68,41%
255.891,75 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
255.891,75 €
20,96%
90.242,04 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
90.242,04 €
7,39%
37.500 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
37.500 €
3,07%
1.993,90 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
1.993,90 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -68.338,04 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.220.822,16 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.152.484,12 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 1.152.484,12 € |