Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Haushaltsdiagramm
176.784,19 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
176.784,19 €
88,90%
11.791,50 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.791,50 €
5,93%
10.278,89 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.278,89 €
5,17%
13,40 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
13,40 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -6.444,24 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 198.867,98 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 192.423,74 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 192.423,74 € |