Kreisstraßen
Haushaltsdiagramm
378.800,45 €
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
378.800,45 €
79,25%
99.210,79 €
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
99.210,79 €
20,75%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -61.808,32 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -46.860,40 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.093,48 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.023,35 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -126.632,95 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -238.418,50 € |
12: Personalaufwendungen | 131.000,41 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.088,81 € |
15: Abschreibungen | 292.049,79 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.872,23 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 478.011,24 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 239.592,74 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 239.592,74 € |