Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Haushaltsdiagramm
-10.632.404,92 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.632.404,92 €
39,91%
5.319.486,48 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
5.319.486,48 €
19,97%
-3.744.141,27 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-3.744.141,27 €
14,05%
-3.272.458,22 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-3.272.458,22 €
12,28%
-1.022.344,88 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.022.344,88 €
3,84%
729.800,56 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
729.800,56 €
2,74%
-406.000,56 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-406.000,56 €
1,52%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.561.140,38 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -19.078.149,85 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.517.009,47 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -11.517.009,47 € |