Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsdiagramm

-415.887,21 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-415.887,21 €
60,02%
-168.697,56 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-168.697,56 €
24,34%
-107.466,25 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-107.466,25 €
15,51%
-919,68 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-919,68 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 15 Abschreibungen
    -415.887,21 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -168.697,56 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -107.466,25 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -919,68 €
  • Summe
    -692.970,70 €
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
61.500 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
94.528,39 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
491.400 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
647.428,39 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-692.970,70 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-45.542,31 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-45.542,31 €