Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
67.000 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
67.000 €
61,38%
27.520 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
27.520 €
25,21%
9.642,86 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
9.642,86 €
8,83%
5.000 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5.000 €
4,58%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 109.162,86 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -657.729,38 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -548.566,52 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -548.566,52 € |