Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsdiagramm

67.000 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
67.000 €
46,24%
58.826,98 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
58.826,98 €
40,60%
14.080 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
14.080 €
9,72%
5.000 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5.000 €
3,45%
Eine Ebene Höher
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    67.000 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    58.826,98 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    14.080 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    5.000 €
  • Summe
    144.906,98 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
144.906,98 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-839.273,05 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-694.366,07 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-694.366,07 €