Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Haushaltsdiagramm
-152.542,25 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-152.542,25 €
72,58%
-36.996,64 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.996,64 €
17,60%
-15.979,72 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15.979,72 €
7,60%
-4.642,04 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-4.642,04 €
2,21%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.875 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -210.160,65 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -203.285,65 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -203.285,65 € |