Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Haushaltsdiagramm
-213.883,72 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-213.883,72 €
86,88%
-16.845,72 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.845,72 €
6,84%
-15.435,08 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15.435,08 €
6,27%
-10,80 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-10,80 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.845 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -246.175,32 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -239.330,32 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -239.330,32 € |