Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Haushaltsdiagramm

-6.670.734,36 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.670.734,36 €
37,19%
4.478.904,08 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
4.478.904,08 €
24,97%
-2.376.788,16 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-2.376.788,16 €
13,25%
-1.765.432,58 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-1.765.432,58 €
9,84%
-922.999,44 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-922.999,44 €
5,15%
605.700 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
605.700 €
3,38%
411.820 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
411.820 €
2,30%
380.354,96 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
380.354,96 €
2,12%
-145.440,56 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-145.440,56 €
0,81%
140.310 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
140.310 €
0,78%
39.500 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
39.500 €
0,22%
-800 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-800 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.670.734,36 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    4.478.904,08 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -2.376.788,16 €
  • 15 Abschreibungen
    -1.765.432,58 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -922.999,44 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    605.700 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    411.820 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    380.354,96 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -145.440,56 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    140.310 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    39.500 €
  • 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
    -800 €
  • Summe
    -5.825.606,06 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
4.478.904,08 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
380.354,96 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
605.700 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
39.500 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
411.820 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
140.310 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
6.056.589,04 €
12: Personalaufwendungen
-2.376.788,16 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.670.734,36 €
15: Abschreibungen
-1.765.432,58 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-800 €
17: Transferaufwendungen
-145.440,56 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-922.999,44 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-11.882.195,10 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-5.825.606,06 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-5.825.606,06 €