Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-4.274.388,09 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-4.274.388,09 €
-3.443.453,65 €
Personalwesen
Personalwesen
-3.443.453,65 €
-434.592,75 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-434.592,75 €
-316.990,90 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-316.990,90 €
-203.285,65 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-203.285,65 €
-180.640,38 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-180.640,38 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
13.400 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
75,36 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
29.080,48 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
49.676,72 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
92.232,56 €
12: Personalaufwendungen
-4.705.407,48 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.109.703,60 €
15: Abschreibungen
-375.258,10 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-166.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-589.214,80 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-8.945.583,98 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-8.853.351,42 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-8.853.351,42 €