Hauptamt
Haushaltsdiagramm
35.967,80 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
35.967,80 €
39,00%
25.063,96 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
25.063,96 €
27,17%
19.509,60 €
Personalwesen
Personalwesen
19.509,60 €
21,15%
6.875 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
6.875 €
7,45%
3.552,48 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
3.552,48 €
3,85%
1.263,72 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
1.263,72 €
1,37%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.400 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 75,36 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.080,48 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.676,72 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 92.232,56 € |
12: Personalaufwendungen | -4.705.407,48 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.109.703,60 € |
15: Abschreibungen | -375.258,10 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -166.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -589.214,80 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -8.945.583,98 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -8.853.351,42 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -8.853.351,42 € |