Hauptamt
Haushaltsdiagramm
194.508,88 €
Personalwesen
Personalwesen
194.508,88 €
71,99%
36.220,76 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
36.220,76 €
13,41%
25.063,96 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
25.063,96 €
9,28%
9.905 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
9.905 €
3,67%
3.582,48 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
3.582,48 €
1,33%
896,76 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
896,76 €
0,33%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.400 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 105,24 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.015,68 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 227.656,92 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 270.177,84 € |
12: Personalaufwendungen | -3.941.310,80 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.668.025,12 € |
15: Abschreibungen | -404.602,36 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -161.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -477.430,16 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.652.868,44 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -7.382.690,60 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -7.382.690,60 € |