Hauptamt

Haushaltsdiagramm

194.508,88 €
Personalwesen
Personalwesen
194.508,88 €
71,99%
36.220,76 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
36.220,76 €
13,41%
25.063,96 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
25.063,96 €
9,28%
9.905 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
9.905 €
3,67%
3.582,48 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
3.582,48 €
1,33%
896,76 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
896,76 €
0,33%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
13.400 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
105,24 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
29.015,68 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
227.656,92 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
270.177,84 €
12: Personalaufwendungen
-3.941.310,80 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.668.025,12 €
15: Abschreibungen
-404.602,36 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-161.500 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-477.430,16 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-7.652.868,44 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-7.382.690,60 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-7.382.690,60 €