Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
-661.127,48 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-661.127,48 €
66,78%
-183.006,65 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-183.006,65 €
18,49%
-104.087,85 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-104.087,85 €
10,51%
-25.499,60 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-25.499,60 €
2,58%
-16.259,44 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-16.259,44 €
1,64%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 500.381,91 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -989.981,02 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -489.599,11 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -489.599,11 € |