Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
-492.123,96 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-492.123,96 €
58,23%
-188.134,78 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-188.134,78 €
22,26%
-121.726 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-121.726 €
14,40%
-27.483,40 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-27.483,40 €
3,25%
-15.727,04 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-15.727,04 €
1,86%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 563.538,32 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -845.195,18 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -281.656,86 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -281.656,86 € |