Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Haushaltsdiagramm

483.495,92 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
483.495,92 €
96,63%
7.705,99 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
7.705,99 €
1,54%
5.500 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5.500 €
1,10%
3.580 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.580 €
0,72%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    483.495,92 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    7.705,99 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    5.500 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    3.580 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    100 €
  • Summe
    500.381,91 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
500.381,91 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-183.006,65 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-661.127,48 €
15: Abschreibungen
-104.087,85 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-16.259,44 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-25.499,60 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-989.981,02 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-489.599,11 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-489.599,11 €