Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Haushaltsdiagramm

421.967,70 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
421.967,70 €
98,63%
4.100 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
4.100 €
0,96%
1.680 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.680 €
0,39%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    421.967,70 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    4.100 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    1.680 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    100 €
  • Summe
    427.847,70 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
427.847,70 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-180.881,21 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-438.749,72 €
15: Abschreibungen
-91.749,48 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-16.267,04 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-38.931 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-766.578,45 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-338.730,75 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-338.730,75 €