Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-3.808.446,12 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-3.808.446,12 €
-3.590.235,70 €
Personalwesen
Personalwesen
-3.590.235,70 €
-516.733,97 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-516.733,97 €
-286.388,64 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-286.388,64 €
-259.148,50 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-259.148,50 €
-239.330,32 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-239.330,32 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
18.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
45 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
4.504,56 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
296.628,72 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
319.178,28 €
12: Personalaufwendungen
-5.292.069,87 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.970.356,08 €
15: Abschreibungen
-246.391,74 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-40.500 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-470.143,84 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-9.019.461,53 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-8.700.283,25 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-8.700.283,25 €