Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-3.861.243,02 €
Personalwesen
Personalwesen
-3.861.243,02 €
42,81%
-3.844.637,44 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-3.844.637,44 €
42,63%
-516.767,93 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-516.767,93 €
5,73%
-290.426,12 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-290.426,12 €
3,22%
-260.211,70 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-260.211,70 €
2,89%
-246.175,32 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-246.175,32 €
2,73%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.504,56 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 296.628,72 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 319.178,28 € |
12: Personalaufwendungen | -5.292.069,87 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.970.356,08 € |
15: Abschreibungen | -246.391,74 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -40.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -470.143,84 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -9.019.461,53 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -8.700.283,25 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -8.700.283,25 € |