Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-3.861.243,02 €
Personalwesen
Personalwesen
-3.861.243,02 €
42,81%
-3.844.637,44 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-3.844.637,44 €
42,63%
-516.767,93 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-516.767,93 €
5,73%
-290.426,12 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-290.426,12 €
3,22%
-260.211,70 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-260.211,70 €
2,89%
-246.175,32 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-246.175,32 €
2,73%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
18.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
45 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
4.504,56 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
296.628,72 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
319.178,28 €
12: Personalaufwendungen
-5.292.069,87 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.970.356,08 €
15: Abschreibungen
-246.391,74 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-40.500 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-470.143,84 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-9.019.461,53 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-8.700.283,25 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-8.700.283,25 €