Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-216.863,26 €
Personalwesen
Personalwesen
-216.863,26 €
69,61%
-64.052,52 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-64.052,52 €
20,56%
-10.833,97 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-10.833,97 €
3,48%
-10.079,09 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-10.079,09 €
3,24%
-6.534,77 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-6.534,77 €
2,10%
-3.180,28 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-3.180,28 €
1,02%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -24.221,34 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -1.075,74 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.230,64 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -262.016,17 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -311.543,89 € |
12: Personalaufwendungen | 5.705.206,56 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.069.241,05 € |
15: Abschreibungen | 172.016,39 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 107,43 € |
17: Transferaufwendungen | 26.393,70 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 543.592,93 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.516.558,06 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 9.205.014,17 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 9.205.014,17 € |