Hauptamt
Haushaltsdiagramm
206.000 €
Personalwesen
Personalwesen
206.000 €
81,56%
34.244,16 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
34.244,16 €
13,56%
8.245 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
8.245 €
3,26%
3.003,72 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
3.003,72 €
1,19%
1.044,12 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
1.044,12 €
0,41%
33,96 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
33,96 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.603,96 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.922 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 252.570,96 € |
12: Personalaufwendungen | -5.798.352,21 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.785.370,82 € |
15: Abschreibungen | -268.965,76 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -40.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -570.103,52 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -10.463.292,31 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -10.210.721,35 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -10.210.721,35 € |