Hauptamt

Haushaltsdiagramm

206.000 €
Personalwesen
Personalwesen
206.000 €
81,56%
34.244,16 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
34.244,16 €
13,56%
8.245 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
8.245 €
3,26%
3.003,72 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
3.003,72 €
1,19%
1.044,12 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
1.044,12 €
0,41%
33,96 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
33,96 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
18.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
45 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.603,96 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
232.922 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
252.570,96 €
12: Personalaufwendungen
-5.798.352,21 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.785.370,82 €
15: Abschreibungen
-268.965,76 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-40.500 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-570.103,52 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-10.463.292,31 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-10.210.721,35 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-10.210.721,35 €