Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
412.667,90 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
412.667,90 €
50,25%
223.443,92 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
223.443,92 €
27,21%
95.063,43 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
95.063,43 €
11,58%
67.982,57 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
67.982,57 €
8,28%
22.019,05 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
22.019,05 €
2,68%
59,05 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
59,05 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -599.025,36 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 821.235,92 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 222.210,56 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 222.210,56 € |