Hauptamt

Haushaltsdiagramm

211.000 €
Personalwesen
Personalwesen
211.000 €
81,01%
34.239,48 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
34.239,48 €
13,15%
11.239 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.239 €
4,32%
3.006,72 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
3.006,72 €
1,15%
949,80 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
949,80 €
0,36%
15 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
15 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
18.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
39 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.600 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
240.811 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
260.450 €
12: Personalaufwendungen
-7.220.308,18 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.078.451,52 €
15: Abschreibungen
-222.968,49 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-39.880 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-618.324,96 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-12.179.933,15 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-11.919.483,15 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-11.919.483,15 €