Hauptamt

Haushaltsdiagramm

222.225,04 €
Personalwesen
Personalwesen
222.225,04 €
80,67%
41.036,88 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
41.036,88 €
14,90%
8.413,92 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
8.413,92 €
3,05%
2.258,40 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
2.258,40 €
0,82%
1.471,80 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
1.471,80 €
0,53%
54,96 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
54,96 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
20.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
39 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
254.922 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
275.461 €
12: Personalaufwendungen
-6.236.442,62 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.250.567,64 €
15: Abschreibungen
-226.981,58 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-40.339 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-678.298,96 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-11.432.629,80 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-11.157.168,80 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-11.157.168,80 €