Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-77,06 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-77,06 €
50,74%
-57,65 €
Personalwesen
Personalwesen
-57,65 €
37,96%
-8,12 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-8,12 €
5,35%
-4,36 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-4,36 €
2,87%
-3,38 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-3,38 €
2,22%
-1,30 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-1,30 €
0,85%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,27 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,58 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,52 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5,36 € |
12: Personalaufwendungen | -78,21 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52,95 € |
15: Abschreibungen | -8,03 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -3,20 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9,47 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -151,87 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -146,51 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -146,51 € |